Содержание статьи
Практически каждый автолюбитель рано или поздно приходит к решению продать свой автомобиль. Действующее законодательство оговаривает это право и обязывает продавца уплатить налог за реализацию в размере 13% от цены. Но многие люди просто не знают, как делать отчет и уплачивать данный вид налога. Поэтому прежде, чем осуществлять продажу, нужно изучить нюансы и препятствия по заполнению декларации.
Процедура купли-продажи
Оформление декларации – дело не легкое. Здесь нужно знать несколько нюансов, ведь в оформлении документа возникает немало проблем и без примера невозможно корректно указать реквизиты и просчитать стоимость налога.
Реализация автомобиля – продажа товара посредством различных источников. Продавец при этом обязуется уплатить в государственную казну определенную сумму денежных средств. После окончательной продажи нужно собрать необходимый пакет документов и обратиться в налоговую службу.
Процедура купли–продажи выглядит следующим образом:
- Для начала организовывается встреча с покупателем, на которой происходит осмотр транспортного средства, оговаривается стоимость и условия сделки.
- Заполняется бланк купли–продажи и подготавливается полный пакет документов для передачи транспортного средства.
- Продавец получает денежные средства и отдает ключи от автомобиля.
В соответствии с новыми поправками:
- Продавец не обязан снимать с учета транспортное средство.
- Зарегистрировать автомобиль возможно в любом отделении ГИБДД, при этом привязка к месту жительства и регистрации не важна.
- Получение транзитных номеров возможно при выезде за границу.
Эти поправки позволили разгрузить государственный орган, а вместе с тем сократить время регистрации транспортного средства. Лучше заранее позаботиться о свободном месте в тех. паспорте. Если оно там отсутствует, стоит оформить новый документ. Вносят в паспорт фамилию, имя и отчество нового владельца, а также:
- его регистрацию, время продажи автомобиля;
- сведения о праве собственности;
- подпись бывшего собственника;
- подпись покупателя.
Регистрация на нового владельца осуществляется только после просмотра диагностической карты. Документ действителен в соответствии с проставленной датой. С помощью него оформляется страховой полис ОСАГО. Уже новый владелец в десятидневный срок проходит техосмотр и получает страховку.
Как заполнить 3-НДФЛ
В соответствии с Налоговым кодексом, НДФЛ уплачивают граждане, у которых транспортное средство находилось в собственности менее трех лет. Лицо, которое владело транспортным средством более указанного периода, полностью освобождается от уплаты налога и заполнения декларации.
Помимо таких граждан, полностью освобождаются от уплаты налога люди, продающие автомобиль значительно дешевле, чем покупали. Этот факт подтверждается документально, например, приложив форму соглашения о приобретении и копию счета. Но если транспортное средство реализуется в ущерб, то также необходимо предоставить отчетность.
Помимо этого, можно воспользоваться вычетами и минимизировать размер взноса. Этот вычет составляет не более 250 000 рублей.
Отчетность данного вида состоит из 23 листов. Но если это физическое лицо, то заполнение 6 листов достаточно. Из них:
- Титульный лист, 1–2 страница, где указаны личные данные о продавце, в том числе и паспортные данные, и регистрация.
- В первом разделе рассчитывается размер прибыли и сумма к уплате налога.
- Шестой раздел – рассчитывается окончательная стоимость, которая подлежит к уплате в государственную казну.
- Лист А отражает всю информацию о документе купли–продажи.
- Лист Е оговаривает расчет налога и имущественный вычет.
Также стоит учитывать при подготовке документов:
- Код дохода. Именно он используется при реализации автомобиля.
- Номер корректировки. В случае первой подачи декларации за отчетный период ставится 0.
- Код ОКАТО – узнать можно по адресу прописки плательщика.
- Указывается физическое лицо.
Сейчас можно упростить заполнение декларации, используя бесплатные программы «Декларация», «Декларация-1». Найти их можно на официальном ресурсе Налоговой службы nalog.ru. Для этого нужно:
- Скачать приложение с сайта.
- Установить на персональный компьютер.
- Заполнить все данные в разделе задания условий. То есть нужно указать тип, номер декларации, номер корректировки и физическое лицо.
- Также необходимо заполнить раздел сведений о самом декларанте. То есть ФИО, паспортные данные, гражданство, индивидуальный номер налогоплательщика, индекс и иное.
- Заполнить поле доходов.
Расчет налога
Расчет налоговой базы зависит от срока владения транспортным средством. Только исходя из этих данных можно рассчитать как начальную стоимость налогообложения, так и окончательную к уплате.
Если авто более 3 лет
При продаже транспортного средства, которое находилось в собственности у человека более указанного периода, доход не облагается налогом.
Соответственно, если нет дохода, который облагается налогом, то и декларацию заполнять нет необходимости. Все это происходит на основании пункта 17.1 статьи 217 Налогового кодекса.
При этом три года – это не календарный год. Это ровно 36 месяцев после покупки транспортного средства. То есть таковой срок может наступить в начале или середине после наступления срока 3 лет.
Подробнее про налог с продажи автомобиля можно узнать из данного видео.
Если авто менее 3 лет
В случае, когда транспортное средство находится у владельца менее трех лет, нужно в обязательном порядке уплатить налог и подать декларацию в определенный период времени.
Расчет происходит самостоятельным образом после реализации автомобиля в соответствии с подпунктом 2 пунктом 1 статьи 228 Налогового кодекса.
Примеры
Для понимания правильного расчета налога стоит привести пример.
Пример 1. Иванов К.А. в 2019 году продал транспортное средство за 450 тысяч рублей. Автомобиль принадлежал ему менее трех лет. Он имеет на руках все квитанции по расходам на данную машину. Расход в 2018 году составил 400 тысяч рублей. Физические лица обязаны самостоятельно производить исчисления по ставке 13%.
Если гражданин заявит вычет в 250 тысяч рублей, то налог составит 200 тысяч рублей (450000 – 250000). Соответственно, подоходный налог – 26000 рублей (200000 * 13%).
Также он имеет право на понижение налогового сбора в соответствии с понесенными расходами. Ему выгоднее не использовать вычет, а при заполнении декларации уже в будущем году уменьшить доход в соответствии с расходом. То есть получится 6500 рублей (450000 – 400000) * 13%.
Пример 2. Иванов К.А. в 2019 году реализовал транспортное средство, которым владел более трех лет за 540 тысяч рублей. Нужно ли подавать декларацию и уплачивать налог?
В этом случае доход гражданина равен нулю, так как находилось транспортное средство в собственности более трех лет. Соответственно, вычет должен предоставляться на всю стоимость продажи, подавать декларацию в Налоговую инспекцию в этом случае не нужно.
Пример 3. Индивидуальный предприниматель продал в аналогичном периоде несколько транспортных средств, одно из них эксплуатировалось активно в целях продвижения бизнеса и стоило 450 тысяч рублей. Второе использовалось им как физическим лицом, но находилось в собственности менее трех лет. Стоимость последнего равна 120 тысяч рублей.
Доходы за вычетом в этом случае не уменьшаются. При реализации дорогостоящего транспортного средства ему стоит рассчитать и уплатить налоги. А вот во втором случае можно уменьшить сумму налога за счет вычета (120 менее 250), и подоходный налог не уплачивается. Но в следующем году человеку придется подать декларацию, описав случай.
Сроки сдачи декларации
Срок подачи налоговой декларации определяется в соответствии с 229 статьей Налогового кодекса, которая обязывает всех граждан подать документы не позднее 30.04 следующего года за отчетным. Если продажа транспортного средства осуществлялась в 2019 году, то оплата должна поступить в указанный период 2020 года.
Оплата налога производится до 15 июля в год, в который подавался документ. Если декларация подается с опозданием, то могут быть назначены следующие штрафы:
- Штраф 5% от суммы налога за каждый день просрочки, но не выше 30% от всего налога.
- В размере 40% от суммы налога при просрочке более полугода.
Список документов для налоговой
Перед заполнением декларации 3-НДФЛ необходимо собрать полный пакет документов, а затем приложить его к заявлению. Необходимо подготовить:
- Паспортные данные налогоплательщика.
- Индивидуальный номер налогоплательщика-продавца.
- Паспорт технического средства.
- Договор купли–продажи, в случае владения менее трех лет и при продаже за цену свыше 250000 рублей.
- Расписка в получении денежных средств.
Образцы
Для понимания и правильного заполнения необходимо визуально ознакомиться с образцом декларации 3-НДФЛ.
[docs]
Налог должен уплачиваться в законодательно установленные временные рамки, иначе будет накладываться штраф, а затем передаваться дело к судебным приставам. И тогда уже сумма будет несколько выше к уплате, чем была первоначально.
Полный порядок продажи авто представлен на данном видео.
Об авторе
- Журналист, предприниматель. Веду свое дело и не понаслышке знаю проблемы и сложности, с которыми стакиваются ИП и ООО.
Свежие публикации
- 2020.06.29Специальная оценка условий трудаТаблица классов условий труда и правила по оценке
- 2020.06.25Аттестация, повышение квалификацииОбразец положительной характеристики с места работы
- 2020.06.18Трудовая дисциплинаКак правильно написать объяснительную записку
- 2019.09.25ИнвестированиеКто такие инвесторы и чем они занимаются